|
收入支出决算总表 |
||||||||
|
编制单位:佛山市人口和计划生育局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
|
一、财政拨款 |
1 |
11,113,881.88 |
一、一般公共服务 |
36 |
9,597,952.38 |
一、基本支出和项目支出 |
58 |
11,412,571.98 |
|
其中:政府性基金 |
2 |
|
二、外交 |
37 |
|
工资福利支出 |
59 |
3,431,994.44 |
|
二、行政单位预算外资金收入 |
3 |
|
三、国防 |
38 |
|
商品和服务支出 |
60 |
6,309,524.39 |
|
三、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
39 |
|
对个人和家庭的补助 |
61 |
1,577,902.15 |
|
四、事业收入 |
5 |
|
五、教育 |
40 |
|
对企事业单位的补贴 |
62 |
|
|
其中:事业单位预算外资金收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
41 |
|
赠与 |
63 |
|
|
五、经营收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
42 |
|
债务利息支出 |
64 |
|
|
六、附属单位缴款 |
8 |
|
八、社会保障和就业 |
43 |
1,048,196.00 |
基本建设支出 |
65 |
|
|
七、其他收入 |
9 |
|
九、医疗卫生 |
44 |
141,676.90 |
其他资本性支出 |
66 |
93,151.00 |
|
其中:从其他部门取得的财政拨款 |
10 |
|
十、环境保护 |
45 |
|
贷款转贷及产权参股 |
67 |
|
|
非本级财政拨款 |
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
46 |
|
其他支出 |
68 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
47 |
|
二、上缴上级支出 |
69 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
48 |
|
三、经营支出 |
70 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
49 |
|
四、对附属单位补助支出 |
71 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
50 |
|
|
72 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
51 |
|
|
73 |
|
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
52 |
|
|
74 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土资源气象等事务 |
53 |
|
|
75 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
54 |
350,317.00 |
|
76 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备管理事务 |
55 |
|
|
77 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
56 |
|
|
78 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
57 |
274,429.70 |
|
79 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
11,113,881.88 |
本年支出合计 |
80 |
11,412,571.98 |
|||
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
81 |
|
|||
|
上年结转和结余 |
25 |
604,375.31 |
交纳所得税 |
82 |
|
|||
|
基本支出结转和结余 |
26 |
581,989.05 |
提取职工福利基金 |
83 |
|
|||
|
其中:财政拨款结转和结余 |
27 |
581,989.05 |
转入事业基金 |
84 |
|
|||
|
项目支出结转和结余 |
28 |
22,386.26 |
其他 |
85 |
|
|||
|
其中:财政拨款结转和结余 |
29 |
22,386.26 |
年末结转和结余 |
86 |
305,685.21 |
|||
|
经营结余 |
30 |
|
基本支出结转和结余 |
87 |
54,306.75 |
|||
|
|
31 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
88 |
54,306.75 |
|||
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
89 |
251,378.46 |
|||
|
|
33 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
90 |
251,378.46 |
|||
|
|
34 |
|
经营结余 |
91 |
|
|||
|
合计 |
35 |
11,718,257.19 |
合计 |
92 |
11,718,257.19 |
|||
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
编制单位:佛山市人口和计划生育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款 |
行政单位预算外资金收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位缴款 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:事业单位预算外资金收入 |
小计 |
其中: |
|||||||
|
从其他部门取得的财政拨款 |
非本级财政拨款 |
|||||||||||
|
类 款 项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
11,113,881.88 |
11,113,881.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
9,359,618.50 |
9,359,618.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20112 |
人口与计划生育事务 |
9,359,618.50 |
9,359,618.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011201 |
行政运行 |
3,811,014.00 |
3,811,014.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011202 |
一般行政管理事务 |
299,991.00 |
299,991.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011206 |
人口和计划生育统计及抽样调查 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011209 |
计划生育免费基本技术服务 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011212 |
计划生育避孕药具经费 |
220,000.00 |
220,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011213 |
人口和计划生育宣传教育经费 |
526,613.50 |
526,613.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011214 |
流动人口计划生育管理和服务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011215 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
3,049,000.00 |
3,049,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011299 |
其他人口与计划生育事务支出 |
1,053,000.00 |
1,053,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
1,048,196.00 |
1,048,196.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,048,196.00 |
1,048,196.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1,048,196.00 |
1,048,196.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生 |
127,800.00 |
127,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
127,800.00 |
127,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
127,800.00 |
127,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
350,317.00 |
350,317.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
350,317.00 |
350,317.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
259,021.00 |
259,021.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
91,296.00 |
91,296.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
227,950.38 |
227,950.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
227,950.38 |
227,950.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2299900 |
其他支出 |
227,950.38 |
227,950.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|||||||
|
编制单位:佛山市人口和计划生育局 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 款 项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
11,412,571.98 |
6,092,959.68 |
5,319,612.30 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
9,597,952.38 |
4,278,340.08 |
5,319,612.30 |
|
|
|
|
20112 |
人口与计划生育事务 |
9,597,952.38 |
4,278,340.08 |
5,319,612.30 |
|
|
|
|
2011201 |
行政运行 |
3,965,827.18 |
3,965,827.18 |
|
|
|
|
|
2011202 |
一般行政管理事务 |
612,503.90 |
312,512.90 |
299,991.00 |
|
|
|
|
2011206 |
人口和计划生育统计及抽样调查 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
2011209 |
计划生育免费基本技术服务 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|
2011212 |
计划生育避孕药具经费 |
220,000.00 |
|
220,000.00 |
|
|
|
|
2011213 |
人口和计划生育宣传教育经费 |
548,999.76 |
|
548,999.76 |
|
|
|
|
2011214 |
流动人口计划生育管理和服务 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
2011215 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
3,049,000.00 |
|
3,049,000.00 |
|
|
|
|
2011299 |
其他人口与计划生育事务支出 |
801,621.54 |
|
801,621.54 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
1,048,196.00 |
1,048,196.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,048,196.00 |
1,048,196.00 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1,048,196.00 |
1,048,196.00 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生 |
141,676.90 |
141,676.90 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
141,676.90 |
141,676.90 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
141,676.90 |
141,676.90 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
350,317.00 |
350,317.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
350,317.00 |
350,317.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
259,021.00 |
259,021.00 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
91,296.00 |
91,296.00 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
274,429.70 |
274,429.70 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
274,429.70 |
274,429.70 |
|
|
|
|
|
2299900 |
其他支出 |
274,429.70 |
274,429.70 |
|
|
|
|






